财务审核是财务部门的核心职能之一,主要负责确保财务活动的合规性、准确性和效率。具体工作内容可归纳为以下几类:
凭证审核
负责审核原始凭证(如发票、报销单)的真实性、合法性和完整性,确保单证齐全。
账目核对
定期核对总账与明细账,确保账账相符;进行结账操作并编制财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)。
税务管理
负责增值税、个人所得税、企业所得税等税务申报及缴纳;审核税务相关文件并处理税务风险。
资金流监控
管理日常资金收付,包括银行结算、现金管理;协助编制资金归集表和下拨计划。
费用报销审核
审核费用报销单据,确保符合公司政策;协助编制费用预算并分析差异。
供应商管理
审核供应商对账单、发票数据;协调付款申请并维护供应商关系。
内部审计协助
参与财务内部审计,检查账务处理合规性;协助完善内部控制制度。
合同与合规审核
审核经营合同(如建筑合同),确保条款合规性,防范法律风险。
财务报表分析
编制财务分析报告,为管理层提供决策支持;识别成本控制点并提出优化建议。
制度与流程优化
参与财务管理制度制定;优化核算流程,提高工作效率。
跨部门协作
协助业务部门处理财务相关事务(如差旅费报销);参与项目成本核算。
外部关系维护
与银行、税务机关等外部机构保持良好沟通;处理年检、年报等合规事务。
完成领导交办的其他临时任务;
负责财务档案的整理与归档。
技能要求 :需具备财务、审计、统计等专业知识,熟练使用财务软件(如ERP、Excel);同时需具备较强的责任心、抗压能力和沟通协作能力。