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哪些公司审计有问题

发布时间:2025-04-30 07:57:51

根据搜索结果,以下公司因审计问题受到关注或处罚:

一、上市公司审计问题

*ST吉艾

2022年财报被出具无法表示意见,因持续经营问题(净资产为负、资金流动性困难)及审计证据不足。

*ST蓝盾

2022年财报因期初数无法确认、异常资金往来及会计差错更正问题被出具无法表示意见。

庞大集团

2022年年报审计报告存在审计受限问题,中审华所出具无法表示意见。

永拓会计师事务所

因内部管理、独立性不足及审计程序缺陷,被山东证监局出具警示函,涉及领信股份、华脉科技等多家上市公司。

立信中联会计师事务所

同样因审计程序问题被浙江证监局警示,涉及年报审计项目。

二、央企及大型企业审计问题

中国核工业集团

2009-2013年期间,下属财务公司违规购买消费卡及礼品914万元,超支金额达611.8万元。

中国远洋运输集团

青岛远洋17名领导干部未按规定清退职工持股企业股份,涉及金额未明确。

中国石油集团

审计发现滥发福利、少报利润、利益输送等问题,被财政部通报整改。

中国铝业集团

未通过工资总额列支职工保健费、少申报职务消费。

中国远洋集团

2011年违规投资高尔夫球场,年均亏损超700万元。

三、其他典型案例

同济堂 :2016-2019年通过虚构业务虚增收入211亿元、利润28亿元,涉及多个审计程序缺陷。

瑞华所 :航天通信审计中未勤勉尽责,导致智慧海派业务审计报告存在虚假记载。

总结

以上公司因审计问题受到处罚或警示,涉及财务造假、审计程序违规、内控缺陷等类型。监管部门已介入调查并督促整改,部分问题企业需追溯至高管责任。

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