根据搜索结果,以下公司因审计问题受到关注或处罚:
*ST吉艾
2022年财报被出具无法表示意见,因持续经营问题(净资产为负、资金流动性困难)及审计证据不足。
*ST蓝盾
2022年财报因期初数无法确认、异常资金往来及会计差错更正问题被出具无法表示意见。
庞大集团
2022年年报审计报告存在审计受限问题,中审华所出具无法表示意见。
永拓会计师事务所
因内部管理、独立性不足及审计程序缺陷,被山东证监局出具警示函,涉及领信股份、华脉科技等多家上市公司。
立信中联会计师事务所
同样因审计程序问题被浙江证监局警示,涉及年报审计项目。
中国核工业集团
2009-2013年期间,下属财务公司违规购买消费卡及礼品914万元,超支金额达611.8万元。
中国远洋运输集团
青岛远洋17名领导干部未按规定清退职工持股企业股份,涉及金额未明确。
中国石油集团
审计发现滥发福利、少报利润、利益输送等问题,被财政部通报整改。
中国铝业集团
未通过工资总额列支职工保健费、少申报职务消费。
中国远洋集团
2011年违规投资高尔夫球场,年均亏损超700万元。
同济堂 :2016-2019年通过虚构业务虚增收入211亿元、利润28亿元,涉及多个审计程序缺陷。
瑞华所 :航天通信审计中未勤勉尽责,导致智慧海派业务审计报告存在虚假记载。
以上公司因审计问题受到处罚或警示,涉及财务造假、审计程序违规、内控缺陷等类型。监管部门已介入调查并督促整改,部分问题企业需追溯至高管责任。